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Importante empresa de Servicios de Salud y Conveniencia se encuentra en búsqueda de un(a) Coordinador(a) de Control Interno Financiero, cualificado Contador Auditor o carrera afín, con experiencia en auditoría externa en consultoras Big Four (PwC, EY, KPMG o Deloitte) y conocimientos en control interno, evaluación de riesgos y auditoría de estados financieros.
Objetivo del cargo:
Velar por el cumplimiento del sistema de control interno financiero de las distintas unidades de negocio, asegurando la adecuada gestión de riesgos, el cumplimiento de la normativa vigente y el fortalecimiento de los procesos de control, mediante la evaluación de riesgos, ejecución de pruebas de controles, apoyo a auditorías y seguimiento de planes de acción, contribuyendo al cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía.
Principales funciones:
- Velar por el cumplimiento del sistema de control interno financiero, promoviendo la aplicación de políticas, procedimientos y estándares corporativos.
- Evaluar riesgos y controles de los distintos procesos de negocio, identificando oportunidades de mejora y proponiendo controles que permitan mitigar riesgos operacionales y financieros.
- Documentar y mantener actualizadas las matrices de riesgos y controles, asegurando la correcta identificación y seguimiento de los procesos críticos.
- Ejecutar pruebas de diseño y eficacia operativa de controles, elaborando informes con los resultados y recomendaciones para las áreas involucradas.
- Coordinar y apoyar auditorías internas y externas, gestionando requerimientos,
recopilación de antecedentes y seguimiento de observaciones.
- Realizar seguimiento a los hallazgos y planes de acción derivados de auditorías y evaluaciones de control interno, asegurando su implementación oportuna.
- Promover una cultura de control mediante capacitaciones e inducciones sobre metodologías y normativas aplicables.
- Otras funciones relacionadas con el área.
Requisitos excluyentes:
- Título profesional de Contador Auditor o carrera afín.
- Entre 2 y 3 años de experiencia en auditoría externa en consultoras Big Four (PwC, EY, KPMG o Deloitte).
- Experiencia comprobable en auditoría de estados financieros, revisión de procesos y evaluación de controles financieros.
- Experiencia en identificación y evaluación de riesgos de negocio y procesos, incluyendo documentación y actualización de matrices de riesgos y controles.
- Experiencia en diseño, implementación y evaluación de controles internos, realizando pruebas de eficacia operativa y levantamiento de oportunidades de mejora.
Conocimientos valorados:
- Metodologías de control interno y gestión de riesgos (COSO / COSO ERM 2017).
- Normativa relacionada con cumplimiento, riesgos y control interno.
Condiciones laborales:
- Renta: $1.250.000 líquidos
- Modalidad de contratación: Empresa externa.
- Tipo de contrato: Remplazo de Licencia Pre y Post Natal.
- Jornada: Lunes a Viernes (Horario oficina, 2 días presencial y 3 teletrabajo).
- Lugar de trabajo: Huechuraba.
- * Pago de remuneraciones: 5° día hábil de cada mes.
📌 Coordinador(a) de Control Interno Financiero – Huechuraba / líquidos / Reemplazo (Santiago)
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📍 Santiago